Цитата:
Сообщение от
gaenar
Пример очень простой.
Оплату (платежку) за метариал разнесли на один отдел, в конце месяца решили - нет, всё-таки эту ерунда тому отделу не понадобилась, её использовал другой отдел.
Ну смотрите сами:платежку разнесли на отдел потому что думали, что материал идет отделу №1. Потом выяснилось, что материал нужен был не отделу №1 а отделу №2.
Почему возникла такая ситуация? Кто заказывал материал отделу №1 который там и не нужен? Почему вдруг отделу №2 подходит материал предназначенный для отдела №1? В дальнейшем заказывать материал на отдел №1, или сразу заказывать его на отдел №2 или заказывать на оба отдела?
Понимаете? Возникает куча полезных вопросов в конце периода, но если вы не имеете истории то эти вопросы и не возникнут.
Но я Вас также понимаю и с той точки зрения, что если имеет место обычная ошибка пользователя, то ее конечно хочется исправить наименьшей кровью... хотя иметь информацию кто сколько ошибается и найти причину ошибку и устранить причину, гораздо эффективнее и правильнее, чем каждый раз править аналитику.
Артем, честное слово, не закладывайтесь на такие модификации системы. Купите лучше 1С7.7 и настройте экспорт данных туда и там сводите бухгалтерию - это будет дешевле и эффективне. Будете править, перепроводить, получать извращенские отчеты для налоговой и т.д.