Показать сообщение отдельно
Старый 07.12.2007, 15:00   #9  
Silence is offline
Silence
Участник
Аватар для Silence
 
287 / 27 (1) +++
Регистрация: 29.09.2004
Адрес: г. Москва, Зеленоград
Цитата:
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Трудно сказать, не зная логики бизнес-процессов. Уберите проводки с типом sales. Проверьте оставшиеся. А в проводках с типом sales проверьте совпадение номера инвойса с номерами инвойсов из CustTrans (особое внимание к дубликатам и реверсным проводкам)
Пару расхождений поймал, но дальше дело не пошло . Спасибо.
Цитата:
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, а процедура "Главная книга \ Периодические операции\ Пересчет данных по периодам" у вас давно последний раз запускалась? Если давно, то имеет смысл начать с нее перед погружением в утомительный анализ.
Совсем недавно.
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
Начать с готового отчета по выверке
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов (пишу по памяти, Аксапты под рукой нет)
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Клиент
Естественно его запускали в первую очередь.
Что то он показывает. Даже иногда правильно. Но чаще какой то бред
Цитата:
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Скажите по каким отчетам вы сверяет ГК и Клиентов?
И какие данные вы сверяете - обороты по счетам ГК и обороты по клиентам?
Главная книга \ Запросы \ Оборот по счету \ Оборотно-сальдовая ведомость
и
Расчеты с клиентами \ Запросы \ Оборотно-сальдовая ведомость

Сверяю обороты по 62 счету и обороты по клиентам по 62 счету

Цитата:
Сообщение от MNG Посмотреть сообщение
У вас номера ваучеров (в части префикса) в ГК отличаются от ваучеров по клиентам?
Нет, к сожалению не все так просто
__________________
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)