Привет!
Насчет вендор точно не скажу,но по-любому ждать дольше чем реализовать самим в рамках договора техподдержки.
Что мы и делаем сейчас.
Мы решили выкручиваться так: (схема)
На вкладке Параметры периодич. задания коррекции курсовых разниц добавляем переключатели
«Коррекция авансов полученных» и «Коррекция авансов выданных» с умолчанием на Да
В плане счетов доавляем финсчета налогового учета 60_*,62_* и 91_* (для положительных и отрицательных)
Естессно учет разниц по авансам при галочках=Да приосходит на этих новых забалансовых счетах
Учитывать мы их должны по налоговому учету и учтенные суммы используем для расчета и учета системой постоянных налоговых активов и обязательств.
Думаю с валютами путь сложнее.
|