Показать сообщение отдельно
Старый 06.02.2009, 13:42   #1  
MaxPC_imported is offline
MaxPC_imported
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 12.10.2008
Предприятие планирует перейти на взаиморасчеты с клиентами в У.Е.

В бухучете будут рассчитываться курсовые разницы, в налоговом - суммовые разницы,
при этом начисленный в налоговом учете НДС с суммовых разниц - должен быть отражен проводками в бухучете и на него сформирована счет-фактура с попаданием в книгу продаж.

Как решать на 4.03?