![]() |
#1 |
Участник
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как вести учет денежных документов, например, ж.д билетов
Мы приобрели билет, должны быть проводки: д50.3 - к60 стоимость билета д19 - к60 сумма НДС Очень хочется учитывать учитывать через ПКО, но в этом случае не создается проводка НДС. Кто-нибудь уже с этим сталкивался? Как решали? |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от kekki
![]() Подскажите, пожалуйста, как вести учет денежных документов, например, ж.д билетов
Мы приобрели билет, должны быть проводки: д50.3 - к60 стоимость билета д19 - к60 сумма НДС Очень хочется учитывать учитывать через ПКО, но в этом случае не создается проводка НДС. Кто-нибудь уже с этим сталкивался? Как решали? А вот с ПКО немного совсем не понял. Можете пояснить то? |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Цитата:
Если через списание, то не будет операции по подотчетнику в Поставщик Книга операций, если через фин.журнал, то не спишется товар со склада. Вроде как, по правилам, такие денежные документы нужно учитывать на счете 50.3. Номер счета ассоциируется с кассой, а значит с РКО и ПКО ![]() Проблем с выдачей тут быть не должно, просто делаем РКО на нужную сумму, заодно подотчетник расписывается в получении... А вот как быть с НДС? ![]() |
|
![]() |
#4 |
Участник
|
|
|
![]() |
#5 |
Участник
|
|
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Цитата:
Деньги на билет выдается либо из кассы, либо с р/с (безнал) ;-)
Цитата:
А разве НДС должен в этом случае выделяться?
(проводки: Д 50.03 К 60 - стоимость билета, Д 68.05 К 60 - НДС, если есть) Когда сотрудник едет в командировку, предприятие выдает ему этот билет в подотчет. (проводки Д 71 К50.03 - стоимость билета) Вопрос в том, каким способом правильно провести покупку билетов с использованием стандартоного функционала. Или все равно нужно что-то доделывать? |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
Создать товар, оформить счет покупки, потом кредит нотой списать на подотчетника, потом авансовым отчетом он отчитывается.
|
|
![]() |
#8 |
Участник
|
Цитата:
потом кредит нотой списать на подотчетника
|
|
![]() |
#9 |
Участник
|
В качестве поставщика в заголовке кредит - ноты выбираете подотчетное лицо, в строке выбираете товар и ставите применение к покупке ден. документов. И еще придется создать транзитный субсчет на 50м счете (типа 10-98), общую товарную группу и настроить ее на этот счет.
|
|
![]() |
#10 |
Участник
|
|
|
![]() |
#11 |
Участник
|
Цитата:
В этом случае система ругается, что нет открытых операций по подотчетнику. Navision 3.70
|
|
![]() |
#12 |
Участник
|
Да при учете
![]() Система выдает сообщение: "Нет Поставщик Книга Операций в пределах фильтра. Фильтры: Документ Но.: [Номер документа покупки], Тип Документа: ' ', Поставщик Но.: [Номер подотчетника], Открыта: Да" Возможно надо что-то в настройках поменять? |
|
![]() |
#13 |
Участник
|
Первое-получается-что это аналог 71 счет. Только обезличенный-потому что мы получили что то вещественное(т.е. документы), но не знаем на кого? правильно я понимаю? Или аналог 76 счета-прочие расчеты. Т.е. фин.счет-через который нужно прогнать чтобы закрыть проводки. По идеи можно сразу сделать проводку Дт71 Кт60. Правда Нав-это не позволит. Надо через промежуточный - проблем меньше.
Второе-а в положение о бух.учете точно написано-что нужны приходные и расходные ордера к этому фин.счету 50.3 ? Я не представляю как оформить приходный ордер-по смыслу Д50.3-Кт60 Дт68.05-Кт60 - как эта операция может называться ? возврат денег от поставщика? Может лучше через пром.фин.счет 76 и все? |
|
![]() |
#14 |
Участник
|
Решили поступать следующим образом:
С помощью счета покупки приходовать на счет 10 (суб.счет 10). В момент выдачи билетов подотчетнику делать проводку через фин.журнал с 10 на 71. |
|
![]() |
#15 |
Участник
|
И вас ничего не смущает?
__________________
Want to believe... |
|
![]() |
#16 |
Участник
|
|
|
![]() |
#17 |
MCTS
|
А что Вы решили приходовать на счет 10? (какое значение в колонке Тип в строке счета покупки?)
|
|
![]() |
#18 |
Участник
|
Вообще-то хотели приходовать как товар, но тогда возникает вопрос, как потом передать этот товар в подотчет, поэтому пока просто ставим на фин. счет.
То есть в строке покупки указываем Тип: фин. счет Но. 10.10 |
|
![]() |
#19 |
MCTS
|
А почему тогда не 50.3 ?
Просто любопытно. |
|
![]() |
#20 |
Участник
|
Цитата:
Покупаем - оформляем счет покупки, выдаем подотчетнику - кедит ноту покупки. В первом случае - в заголовке поставщик, во втором - подотчетник. В строках в обоих случаях билет как товар. |
|