![]() |
#4 |
Участник
|
Если Вы не программист, то "человеческими словами", в отношении полей FactureJour_RU.DocumentNum и FactureJour_RU.DocumentDate логика заполнения следующая (изменять вручную их нельзя)
1. Если фактура создана из накладной ("Источник фактуры" = "Накладная") По истории сопоставления проводки по накладной определяются те проводки, которые были сопоставлены с проводкой по накладной. Предполагается, что накладная сопоставляется с оплатами этой накладной. DocumentDate - максимальное значение поля TransDate (дата проводки) всех найденных проводок DocumentNum - список значений поля DocumentNum (поле "Документ" на закладке "Разное" в группе полей "Накладная") найденных проводок через запятую Под термином "проводка" в данном случае понимаются "Проводка по поставщику" (VendTrans) или "Проводка по клиенту" (CustTrans) в зависимости от того, в каком модуле создавалась фактура 2. Если "Источник фактуры" = "Коррекция налога", или фактура создана по предоплате, или по обработке входящего НДС, - Поля заполняются из одноименных полей таблицы-источника. Это либо строки журнала ГК, либо проводки по предоплате ---------------- В отношении полей FactureJour_RU.PaymentOrderNum, FactureJour_RU.PaymentTransDate заполнение только вручную непосредственно в шапке фактуры (закладка "Заголовок" \ группа полей "Продавец"). Разумеется, если шапку соответствующей фактуры можно редактировать. ---------------- Для заказа на продажу должны выполняться следующие условия: 1. Сформирована накладная 2. Проводка по клиенту, связанная с этой накладной должна быть сопоставлена хотя бы с одной проводкой по клиенту. И у этой связанной проводки должно быть заполнено поле "Документ" 3. Фактура создается на основе сформированной накладной после выполнения сопоставления.
__________________
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 24.07.2015 в 16:51. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1). |