AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.06.2014, 13:10   #1  
ackid is offline
ackid
Участник
 
34 / 12 (1) ++
Регистрация: 21.10.2013
Подтверждения счёт-фактуры клиента
Всем доброго дня!!!!
Вопрос в следующим!

1. Есть накладные на продажу (разнесённые).
2. Есть счёт-фактура, к ней привязаны накладные (от 1 до N). (разнесена)

Тут всё хорошо.
Но вот теперь вопрос надо подтвердить оплату СФ!
Через журнал платежей создаю журнал, и добавляю туда накладные из СФ.

Вопрос.
Если клиент подтвердил произвольную сумму (например по СФ сумма = 100 000) а клиент подтверждает 50 000р.
Как быть тут?
Я так понял можно подтвердить только полную стоимость накладной.
То есть есть ли подтверждение СФ а не накладных.?

Спасибо кто подскажет, расскажет...прокачает меня )))
Старый 05.06.2014, 13:26   #2  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,295 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
Для Аксапты СФ - "пустая" сущность. Понятие "оплачен-не оплачен" можно ввести только для накладных. НО правильно говорить в терминах Аксапты "Закрыто - Открыто". Войдите в проводки по клиенту, вверху есть флаг "Показать только открытые". Тогда будут показаны только неоплаченные накладные. У неоплаченных накладных (как и у платежей, кстати) поле Сальдо ненулевое. Это есть остаток, который не соотнесён (в Аксапте используется термин "сопоставлен") с проводкой с противоположным знаком. Условно говоря, может быть "открытая" накладная и "открытый" платёж. Пока их не сопоставили, накладная считается неоплаченной. Более подробно, как делается сопоставление, есть описание в мануале по версии 2009.
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), kingozzavr (0).
Старый 05.06.2014, 14:11   #3  
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
MCP
MCBMSS
Ex AND Project
 
140 / 28 (1) +++
Регистрация: 28.06.2007
Не совсем понятно что требуется изначально. Т.е. понятно, что хочется сопоставлять фактуру с оплатами, но не понятно зачем. Т.е. я понимаю, что на практике Торг-12 и с\ф могут отличаться, также как Торг-12 совсем отсутсвует, а с\ф есть. Но в DAX с\ф не может существовать без Торг-12. Поэтому вся работа привязана к накладной. Следовательно, если конкретно отвечать на Ваш вопрос - то сопоставления фактур с оплатами в DAX нет, хотя пункт меню и называется "Сопоставления фактур с оплатами".
Старый 05.06.2014, 15:28   #4  
gl00mie is offline
gl00mie
Участник
MCBMSS
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Регистрация: 28.11.2005
Адрес: Москва
Записей в блоге: 3
Цитата:
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Если клиент подтвердил произвольную сумму (например по СФ сумма = 100 000) а клиент подтверждает 50 000р. Как быть тут?
Если с/ф выставлена на несколько накладных, то либо клиент должен указать, что именно он оплатил, либо вы должны как-то решить, с какими накладными вы сопоставите платеж, это уже зависит от договоренностей с клиентом (некоторые явно указывают, что оплачивают, другим пофиг и важна лишь общая сумма задолженности).
Цитата:
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Я так понял можно подтвердить только полную стоимость накладной.
Нет
Цитата:
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
То есть есть ли подтверждение СФ а не накладных.?
Нет
Старый 06.06.2014, 05:23   #5  
ackid is offline
ackid
Участник
 
34 / 12 (1) ++
Регистрация: 21.10.2013
Спасибо за ответы, стало понятнее теперь что да как )))
открыли глаза )))
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Количество экземпляров счет-фактуры. Gait DAX: Функционал 2 01.11.2012 20:08
Сторно счет-фактуры Янг DAX: Функционал 3 10.09.2012 07:53
Счет-фактура на предоплату клиента d&m DAX: Функционал 13 27.04.2011 14:21
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.