| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Суммарная обработка накладной
			 
			
			Пытаюсь обработать несколько закупок в одной накладной. Как это сделать правильно и какие подводные камни могут обнаружиться в дальнейшем? Предполагаемый мной алгоритм действий: 
		
		
		
		
		
		
		
	- выделить несколько закупок от одного поставщика; - запустить "Обработка - Накладная"; - ввести одинаковый номер накладной и дату для всех закупок (остальные параметры пропускаю для краткости); - на вкладке "Прочее" в поле "Суммарная обработка" выбрать "Счет на"; - нажать кнопку "Упорядочить", поскольку она становится активной; - после отработки кнопки "Упорядочить" закупки сливаются в одну, первую из них; - проверить итоги по закупке; - скорректировать суммы на вкладке "Строки" в поле "Обработка" (если это необходимо); - скорректировать налог по кнопке "Налоги" (если это необходимо); - разнести накладную по кнопке "ОК". Правильно ли я мыслю? Счет-фактура делается аналогично?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Мда... После экспериментов на тестовой базе решил пока не пользоваться данным функционалом. Он как-то возмутительно странно корректирует налоги.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 |