02.04.2008, 20:56 | #1 |
Участник
|
Подтверждение поставки от поставщика
Какой документ лучше всего использовать для подтверждения поставки от поставщика?
Например: 1) Создан заказ на покупку 100 штук товара Х по 250 руб. за штуку 2) Обработан документ Заказ на покупку и отправлен поставщику. 3) Поставщик подтвердил только 80 штук, при этом цена возросла до 260 руб. за штуку. Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок). Какой документ предназнчен для этого в стандартной логике системы? Счет на оплату или список прихода? И каким документом это лучше сделать? При этом важно, чтобы сохранилась история обработки - т.е. вариант типа - поменять кол-во и сумму в заказе не подходит. |
|
02.04.2008, 21:23 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Начальные данные храняться в закупке. А вы хотите отразить изменения именно в закупке. Измените ТЗ. На всякий случай: 1. параметры закупки (в т.ч. количество и цену) можно менять при обработке закупки 2. есть понятие контракт - первоначальная закупка. В нем фиксируется общее количество, цена и другие условия. На основании контракта можно создать частичные закупки, которые выполнять обычным образом. но у контракта есть свои подводные камни. (Может glibs подключится. Про контракты он знает лучше меня) |
|
03.04.2008, 00:08 | #3 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от ap
...
Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок). ... Вы подаете заявку поставщику. Может быть просто чтобы цены узнать. Иногда так делают. Подают сразу нескольким. А он вам говорит, что нет пока. И это уже недопоставка? Вообще процесс мне видится так. 1. Вы размышляете на тему что-то закупить (если не пользуетесь сводным планированием). Создается закупка. Сначала с типом "Журнал". Потом она переводится в тип "Предложение". Обрабатывается заявка. Возможно, не раз и не два. 2. После того, как поставщик подтвердил заявку, вы закупку переводите в тип "Закупка" и ставите названную поставщиком дату поставки. 3. По факту поступления номенклатуры обрабатываете накладную. Возможно, регистрируете недопоставку. Либо путем корректировки количества К поставке в строке закупки, либо отметив Завершено при обработке накладной по закупке. Вопрос в отчете об отклонениях сложный. Во-первых, все зависит от того, что и с чем нужно сравнивать. Во-вторых, в Аксапте вообще есть закупки с типом "Подписка", которые предполагают несколько накладных по одной закупке. В третьих, по закупке не исключена частичная поставка. В четвертых, не понятно, нужно ли вам различать недостачи и недопоставки. В-пятых, процесс согласования закупки может быть многоитерационным. Из нее могут исчезать строки. В нее могут добавляться строки. Несколько закупок могут консолидироваться в одну заявку или в одну накладную. В общем, у вас несколько упрощенный взгляд на действительность. Обратите внимание на следующую вещь. Это еще одно из глубоких и очень распространенных заблужденй, что если поставщик меняет количество или цену, то нужно править строки закупки. Количество и цена могут быть скорректированы в форме обработки накладной по закупке (в рамках перепоставки и недопоставки). При этом в закупке может остаться старая цена. Про количество и К поставке я уже писал. Контракт — да. Он просто добавляет в описанный выше процесс еще один уровень сложности.
__________________
С уважением, glibs® |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
07.04.2008, 11:53 | #4 |
Участник
|
Нет, вы, конечно, не бегемот, и это, конечно, не "недопоставка".
Это скорее анализ "неподтвержденного количества". Но это совершенно неважно. Речь в данном случае вообще не идет о фактически полученном количестве. Мы об этом пока нечего не знаем. Попробую упростить ситуацию: 1) Создан заказ на покупку 100 штук товара Х по 250 руб. за штуку 2) Обработан документ Заказ на покупку и отправлен поставщику. 3) Поставщик подтвердил только 80 штук, при этом цена возросла до 260 руб. за штуку. Нужно внести эти изменения в заказ. Вопрос: какой документ в системе предназначен для фиксирования подтвержденного поставщиком количества по заказу. Я полагаю, что это "Счет на оплату". Но при обработке счета на оплату. Количество "к поставке" не меняется в строке заказа на покупку. Даже если поставить закрытие строки. Что на мой взгляд не логично. |
|
07.04.2008, 16:01 | #5 |
Участник
|
А что касается задачи нет никаких идей?
|
|
07.04.2008, 17:15 | #6 |
Аманд
|
1. Вы разносите заявку на закупку (100 шт. по 250р.) - результат видите в запросах
2. Получаете подтверждение от поставщика 3. Заходите в строку закупки, изменяете кол-во на 80 и цену на 260 р. 4. Разносите Счёт на оплату (смысл Proforma Invoice) Результаты операций видите в запросах. То есть, количество, предложенное поставщиком вы вносите в строки вручную. При прочих равных для обновления строк вы можете использовать AIF, когда документ поставщика импортируется в строки закупки. |
|
07.04.2008, 19:37 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Vals
1. Вы разносите заявку на закупку (100 шт. по 250р.) - результат видите в запросах
2. Получаете подтверждение от поставщика 3. Заходите в строку закупки, изменяете кол-во на 80 и цену на 260 р. 4. Разносите Счёт на оплату (смысл Proforma Invoice) Результаты операций видите в запросах. То есть, количество, предложенное поставщиком вы вносите в строки вручную. При прочих равных для обновления строк вы можете использовать AIF, когда документ поставщика импортируется в строки закупки. Вручную менять - не подходит, т.к. мне при этом нужно поменять статус заказа (достаточно если это будет поле "статус документа") и сохранять историю обработки (если подтвержденное кол-во менялось несколько раз). |
|
07.04.2008, 21:56 | #8 |
Аманд
|
Цитата:
мне при этом нужно поменять статус заказа
Вы же изменяете вручную Тип заказа на покупку, как подтверждение перехода от одной стадии взаимоотношений (согласование - тип предложение) к другой (поставка - тип Заказ на покупку, Подписка, Контракт). Glibs собственно всё описал. Цитата:
А если подтверждение приходит в произвольном формате?
История обработки документов сохраняется. |
|
08.04.2008, 10:17 | #9 |
Участник
|
Зачем же вы цитату обрезали? Я написал:
Цитата:
при этом нужно поменять статус заказа (достаточно если это будет поле "статус документа")
И это нормально. Тип заказа можно менять вручную, но тогда кол-во и сумму в строках тоже придется менять вручную. Решил сделать так: При получении подтверждения от поставщика разносить список прихода. По полю "Статус документа" определять подтвержден заказ или нет. При разноске СП обновлять кол-во и сумму в строке заказа (здесь придется дорабатывать). Обновленное кол-во сохранять в поле "К поставке". Изначально заказанное останется в поле "Количество". |
|
08.04.2008, 21:00 | #10 |
Аманд
|
Цитата:
Зачем же вы цитату обрезали?
Цитата:
Обновленное кол-во сохранять в поле "К поставке". Изначально заказанное останется в поле "Количество".
|
|
09.04.2008, 11:27 | #11 |
Участник
|
Цитата:
А что в результате будет происходить с проводками и с планированием?
Т.е. в проводке будет подтвержденное кол-во (оно же "к поставке"). |
|