AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.04.2007, 22:27   #1  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Пусть Счет выставили на клиента А, а оплачивает Б, тогда
На твоей базе это делается так -
заводятся оба контрагента, счет, как и положено, выставляется на А. Когда заносится платежка от Б, реквизиты заносятся также, как и при обыкновенных операциях, но необходимо нажать F5 на строке - попадёшь в форму платежки, в правом нижнем углу которой есть поле выставить счет клиент но. (кажись так называется), в этом поле необходимо выбрать клиента с кодом А. Учесть
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.