01.08.2013, 09:22 | #1 |
Участник
|
Исправительная счет фактура
Всем доброго времени суток.Вопрос:Входящая исправительная счет фактура на исправление НДС, ситуация такая:Организация продала нам материалы на определенную сумму без ндс, потом прислали исправительную счет фактуру с ндс, как делается исправление в сторону изменения НДС?У меня ничего не получилось поскольку в оригинальной счет фактуре товар был без ндс, соответственно никакого налогового кода не использовалось, а тут как бы привязка идет по налоговому коду, и как тут вырулить?
|
|
01.08.2013, 12:50 | #2 |
Участник
|
Создавайте новый заказ на покупку, формируйте строки с помощью функции создать кредит-ноту (выбирайте исходную накладную), проставляйте признак "Создать корректирующие строки". В созданной строке корректируемой ставите признак с НДС, корректируете по ней цены и проверяете итоговую сумму. При разноске накладной на вкладке "Настройка" указывайте что у Вас тип коррекции "Исправление" и указываете ссылку на исходную накладную. После разноске накладной формируете исправительную фактуру.
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), ikopyl (3), Kabardian (2). |
28.05.2018, 18:08 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EPKolesnikova
Создавайте новый заказ на покупку, формируйте строки с помощью функции создать кредит-ноту (выбирайте исходную накладную), проставляйте признак "Создать корректирующие строки". В созданной строке корректируемой ставите признак с НДС, корректируете по ней цены и проверяете итоговую сумму. При разноске накладной на вкладке "Настройка" указывайте что у Вас тип коррекции "Исправление" и указываете ссылку на исходную накладную. После разноске накладной формируете исправительную фактуру.
|
|