AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.03.2006, 06:41   #1  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге
Имеется план счетов , имеется на счетах некий набор обязательных аналитик ...
Сальдо по счетам в системе не хранится, а рассчитывается ...
Правило расчета сальдо, реализованное в системе, кто-нибудь сможет рассказать в зависимости от поля "Тип счета" и поля "Контроль сальдо" из группы "Дебет/кредит" во вкладке "Разное" ?
Старый 10.03.2006, 08:04   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Сальдо по счетам в системе не хранится, а рассчитывается ...
Почему вы так решили?

Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Правило расчета сальдо, реализованное в системе, кто-нибудь сможет рассказать в зависимости от поля "Тип счета" и поля "Контроль сальдо" из группы "Дебет/кредит" во вкладке "Разное" ?
Расчет сальдо никак не зависит от этих полей.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 10.03.2006, 08:15   #3  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Так мне внедренцы объяснили ...
Можно тогда узнать - в какой таблице хранится оно ?
А от каких признаков в таблице плана счетов оно зависит ?

Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.03.2006 в 08:22.
Старый 10.03.2006, 08:20   #4  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
LedgerBalancesDimTrans.
Зависит от счета, аналитики, периода, а также признака обычный/налоговый.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 10.03.2006, 08:33   #5  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Эта табличка служит для ускоренного расчета сальдо (это аккумулированные обороты по дате/счету/аналитике, мы их группируем по счету/аналитике в ней от 00/00/0000 до нужной даты, суммируя дебет/кредит - получаем сальдо), но хранилищем сальдо не является. Это мясо, из которого мы потом котлету лепим

От аналитики ?
Странно, стандартные отчеты типа оборотно-сальдовой ведомости, анализа счета игнорируют ее, сворачивая до счета и теряя внутреннюю детализацию ... Для активно-пассивных счетов это не есть хорошо
Старый 10.03.2006, 09:12   #6  
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
 
393 / 63 (3) ++++
Регистрация: 23.07.2002
Адрес: Москва
Стандартые, локализованные отчёты (запросы-оборотная ведомость в модулях клиентов и поставщиков) вообще строятся по профилю разноски.
Стоит там поменять счета и получите полный бред.
Печально что это нигде не описано - пока на грабли не наступишь, не поймёшь.
__________________
С уважением, Игорь Ласийчук.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivan Mischenko (1), SIrina (1).
Старый 10.03.2006, 09:57   #7  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Я пока только по бухгалтерским счетам смотрю, по проводкам главной книги, оперативный аппендикс в виде поставщиков-клиентов даже во внимание не беру ...
Старый 10.03.2006, 11:44   #8  
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Участник
 
134 / 10 (1) +
Регистрация: 22.04.2005
2 garic Стоит там поменять счета и получите полный бред.
Печально что это нигде не описано - пока на грабли не наступишь, не поймёшь.
Возможно грабли подробнее описать ?
Старый 10.03.2006, 12:20   #9  
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
 
393 / 63 (3) ++++
Регистрация: 23.07.2002
Адрес: Москва
Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски.
Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется..
Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения.
Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось.
__________________
С уважением, Игорь Ласийчук.

Последний раз редактировалось Garic; 10.03.2006 в 12:23.
Старый 10.03.2006, 12:39   #10  
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Участник
 
134 / 10 (1) +
Регистрация: 22.04.2005
Псбки, однако...те если клиента или поставщика переназначить на другой профиль разноски оборотно сальдовая ругается (( а сопоставлять возможно при этом ? А как вы с этим боролись и победили ?))
Старый 10.03.2006, 12:46   #11  
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
 
393 / 63 (3) ++++
Регистрация: 23.07.2002
Адрес: Москва
К своему позору признаю что - никак.
Бороться было уже поздно.
Я просто людям констатировал факт что у них всё плохо.
А для себя осознал - либо ты обдумывешь как делать финансы ЗАРАНЕЕ, либо их не делаешь их в аксапте вообще - просто тупу экспорт в 1С.
__________________
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 10.03.2006, 13:23   #12  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.
Речь идет о следующем :
например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а
если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ...
Старый 10.03.2006, 15:47   #13  
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Участник
 
134 / 10 (1) +
Регистрация: 22.04.2005
1) Посмотрите международ дданные, для счетов где нужно иметь развернутые обороты (например счета ТМЗ) используется 2 различных счета ГК (приход и расход для ТМЗ).
2) Про а-п счета, наберите поиск в форуме - тема для отдельного обсуждения.
3) Отчеты, вполне можно использовать фин отчеты русские и не русские.

2 Garic ПСИбки ещё раз.
Старый 10.03.2006, 23:22   #14  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.
Речь идет о следующем :
например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а
если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ...
Разверните счет 69 как минимум на 2: дебетовый и кредитовый.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 14.03.2006, 14:09   #15  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Не совсем выход ... когда разрезов пара/тройка с парой десятков элементов аналитического учета на каждом - субсчетов не напасешься и профиля разноски крови попьют ...
Старый 15.03.2006, 09:11   #16  
Ferrum is offline
Ferrum
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 03.03.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Garic
Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски.
Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется..
Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения.
Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось.
Не совсем понял... Профили разноски не привязаны напрямую к клиенту или поставщику. Они привязаны только к договору (и то если они используются). У нас бывает, что у одного клиента/поставщика несколько договоров с разными профилями разноски.
Старый 15.03.2006, 10:48   #17  
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Участник
 
134 / 10 (1) +
Регистрация: 22.04.2005
2 ferrium вы попробуйте для клиента с проводками по одному профилю разноски назначить другой профиль разноски, сделать несколько проводок по нему, а потом сформировать об-сальд ведомость в модуле.
Старый 15.03.2006, 12:04   #18  
Ferrum is offline
Ferrum
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 03.03.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Alex_R2
2 ferrium вы попробуйте для клиента с проводками по одному профилю разноски назначить другой профиль разноски, сделать несколько проводок по нему, а потом сформировать об-сальд ведомость в модуле.
Регулярно это делаю. Вот только что сделал специально еще раз и посмотрел пристальным взглядом. Никакх проблем не обнаружил: показывается клиент, а потом один счет учета, потом другой счета учета, все обороты вроде есть.
Старый 15.03.2006, 12:06   #19  
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Участник
 
134 / 10 (1) +
Регистрация: 22.04.2005
у вас счета разные или профили разносок ? какая акса ?
Старый 15.03.2006, 15:04   #20  
Ferrum is offline
Ferrum
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 03.03.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Alex_R2
у вас счета разные или профили разносок ? какая акса ?
Axapta 3 SP4FP1.
Разные профили разноски.
Разные счета - это вы имеет в виду, что мы меняли счет в одном и том же профиле? Если имеете в виду это, то нет, не меняли. Используем именно разные договора с разными профилями.
Теги
главная книга, остатки, профиль разноски, сальдо, финансовая аналитика

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Сопоставление в главной книге Alex_R2 DAX: Функционал 6 15.06.2006 11:58
Не идет сальдо по складу с главной книгой Zick-Zibn DAX: Функционал 18 14.11.2005 09:21
Аналитика в главной книге maximus DAX: Функционал 36 20.03.2005 03:30
Трансляция в Главной Книге Мирослав DAX: Функционал 114 18.03.2004 21:53

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.