![]() |
#13 |
SAP
|
Стандартная тема для тех, кто привык работать в отечественных системах. Вариантов достижения поставленного результата достаточно много, например самые очевидные:
1) создание специального отчета в формате (предложенный Еленой) Операции с поставщиком__________________Операции с покупателем Оплаты____Задолжность_________________Задолжность_____Оплаты ................................................__________________.................................................. Итого по поставщику______________________Итого по покупателю _____________________Итого по контрагенту______________________ 2) Использование аналитического измерения Все контрегенты заносятся в одно из аналитических измерений, указываются в карточках Покупателей/Клиентов. В плане счетов устанавливается обязательная аналитика по соотвествующим счетам (58, 60, 62, 66, 76 и т.п.). Далее создается отчет типа "Ведомость операций счетов ГК по аналитикам (контрагентам)" с форматом: Даты отчетного периода "С/до" Счет____Наименование Сальдо на начало периода по счету__________ХХХХХХ Аналитика______Наименование Сальдо на начало по аналитике_____________ХХХХХХ Дата____Документ_____Текст______________Дебет_________Кредит_____Корр.сч. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Оборот по аналитике______________________ХХХХХХ_______ХХХХХХ Сальдо на конец по аналитике______________ХХХХХХ Следующие аналитики с текущего счета -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обороты по счету_________________________ХХХХХХ_______ХХХХХХ Сальдо на конец по счету__________________ХХХХХХ Следующие счета ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обороты по отчету________________________ХХХХХХ_______ХХХХХХ Сальдо на конец по отчету_________________ХХХХХХ Очень полезно использование аналитики для контрагентов в случае последующей трансляции/консолидации проводок ГК с другими базами, т.к. данные модулей Поставщики/Покупатели в консолидации стандартно не участвуют (т.е. в базе назначения информация этих модулей станет недоступна). 3) Единные правила формирования кода карточек Покупателей/Поставщиков В простом случае даже одинаковая мемокодировка для обеих карточек. Информация снимается стандартными отчетами (типа Внутренняя выписка по счету), а итоговые цифры пользователь сводит вручную. Самый простой способ решения задачи с точки зрения трудоемкости реализации. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3). |
Теги |
зачет, расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками |
|
|