24.07.2002, 17:11 | #1 |
Участник
|
Использование стандартной себестоимости
Если кто-нибудь сталкивался с использованием стандартной себестоимости, помогите, пожалуйста. У меня в результате отфактуровки закупки образуется проводка в главной книге, выделенная серым, сильно напоминающая проводки по курсовой или суммовой разнице, то есть сумма в первичной валюте - ноль, во вторичной - не ноль. Проводки этой, с моей точки зрения, быть не должно.
Здесь на 41.001 приходуется товар от поставщика (60.001) в ценах закупки и доначисляется на 41.001 со счета отклонений (41.201) разница между стандартной и закупочной себестоимостью. Все счета не имеют галочки "Учет курсовой разницы". Другой вопрос связан с изменением стандартной себестоимости. Существует ли какой-либо механизм корректировки стоимости товарных остатков при изменении стандартной себестоимости, начиная с заданной даты?
__________________
Сергей |
|
24.07.2002, 17:36 | #2 |
Шаман форума
|
А "разноска во вторичной валюте" включена?
|
|
24.07.2002, 18:46 | #3 |
Участник
|
В Главная книга-Валюта -Разноска заданы счета разноски во вторичной валюте. Но они другие и в этих проводках не используются. Флаг "Учет по курсовой разнице во вт. валюте" не установлен. Других флагов по разноске во вт. валюте не нашел. Если не трудно, подскажите, где искать.
__________________
Сергей |
|
24.07.2002, 18:50 | #4 |
Шаман форума
|
В группе складских моделей
|
|
24.07.2002, 19:21 | #5 |
Участник
|
Нет, не установлен. Установлены флаги Разносить физические операции, Разносить финансовые операции.
__________________
Сергей |
|
24.07.2002, 19:59 | #6 |
Шаман форума
|
Такая радость обычно растет из этой самой разноски во вторичной валюте (дальше много благодарных слов ее автору).
Складывается у меня впечатление, что это есть глюк, который из нее в нынешней версии вырос. Впечатление усиливается тем, что проводка имеет тип "Вал. склад", то есть должна бы этой самой галкой отключаться. Попробовал у себя - шайтан вернулся!!!!!! Советую написать кляузу в Навижн. А я уж думал, что это чудо бухучета навсегда сгинуло. |
|
25.07.2002, 14:14 | #7 |
Участник
|
Спасибо за ответы. Насколько я понимаю бороться с этим глюком самим бесполезно?
А все-таки, что известно по поводу переоценки остатков при изнении нормативной себестоимости?
__________________
Сергей |
|
25.07.2002, 16:18 | #8 |
Шаман форума
|
Откуда есть пошел двухвалютный склад
К сожалению, бороться можно с ошибками, а не с целенаправленно внесенной функциональностью
Последую совету mazzy, и попробую восстановить событие появления на свет "двухвалютного склада". Известно, что каждую проводку Акзапта и так конвертит во вторичную валюту, и никакой дополнительной транзакции не требуется. Видимо когда-то, пару версий назад, кому-то из тогда еще Колумбуса пришла в голову идея, что для ведения учета в двух стандартах неплохо бы иметь возможность закрывать склад по 2 разным моделям (из чего возникла также и форма "закрытие склада во вторичной валюте"), да еще и проводки в ГК постить. Это бы еще полбеды, да вот только проводку решено было генерить не на забалансовый счет, а в некую область в ГК, подобную налоговой или оперативной. Поскольку ничего другого в эту самую область не попадало, а суммы эти изрядно всем поднадоели, в какой-то из версий эту радость стало возможно отключать этой самой галкой. А теперь, после энного капитального переписывания, злосчастная грабля всплыла опять. Проводки корреспондировать у сверхнужной фичи не получается, отсюда и серый цвет, и отсутствие корсчета. Можно докласть в Навижн, и может его даже пообещают пообещать исправить. В следующей версии. Но эта история могла иметь и другие, более правдоподобные объяснения. Например, функциональность написали случайно, она случайно попала в документацию, и потом просто было неловко ее вычищать. Или ее написали для некоей великой цели (вроде ведения в ГК параллельного учета сразу по всем стандартам), да пока писали да переписывали, цель забыли, и функциональность травой поросла. Такие заброшенные фичи в системе еще есть, взять тот же график оплаты, который мирно висит себе в меню..... |
|
25.07.2002, 16:22 | #9 |
Member
|
До вторичной валюты у меня руки еще не дошли. Ничего не скажу. Но проводки без корсчета, выделенные серым, у меня получались в случае, если системе не удавалось до конца откорреспондировать документ. Такие случаи у меня возникали при постановке экспериментов в рамках обучения в Производстве, при работе с запасами, … в частности при работе со стандартной себестоимостью. Можете попробовать проверить данную версию.
С изменением стандартной себестоимости задним числом я проблем не вижу (до тех пор, пока еще открыт склад). Можно, конечно, корректировать остатки после закрытия склада (Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция), но можно и просто сделать переоценку приходов и/или расходов по отдельной номенклатуре или номенклатурной группе (или еще по чем-нибудь) (там же). Во втором случае после закрытия склада все корректно пересчитается по одной из финансовых моделей. Хм. Интересно. Подумал, а ведь при стандартной себестоимости тут могут возникнуть и проблемы при закрытии склада. Я ставил эксперименты с изменением себестоимости в начале месяца. А если поменять в средине – весь месяц пересчитается по новой себестоимости. Ну и перезакрытие склада в более поздних периодах будет задачей не из легких. Вот только при закрытии склада после корректировок себестоимости у меня вышеописанные проблемы с корреспонденцией и возникали. |
|
Теги |
вторичная валюта, стандартная себестоимость |
|
|