|
![]() |
#1 |
Участник
|
Победила неправильную проводку по обработке вх. НДС по предоплате. Книжка продаж сформировалась правильно, фактура туда попала, плюс туда попала фактура по фактическому оказанию услуг, книжку закрыла, журнал восстановления НДС одобрила (ничего не восстанавливала), в обработке исх. НДС все равно пусто
|
|
![]() |
#2 |
MCTS
|
утром проверял в 2009 порядок действий был такой:
1. формирую предоплату 2. формирую фактуру по ней 3. обработал вход НДС 4. обновил книгу покупок- убедился что фактура есть 5. создал накладную 6. сопоставил с предоплатой 7 обработал исход НДС 8. обновил книгу продаж- убедился что и тут тоже все есть профит. в 12 не проверял, нормальной под рукой нет |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ashu
![]() утром проверял в 2009 порядок действий был такой:
1. формирую предоплату 2. формирую фактуру по ней 3. обработал вход НДС 4. обновил книгу покупок- убедился что фактура есть 5. создал накладную 6. сопоставил с предоплатой 7 обработал исход НДС 8. обновил книгу продаж- убедился что и тут тоже все есть профит. в 12 не проверял, нормальной под рукой нет |
|
![]() |
#4 |
MCTS
|
я делал пример с разницей в 1 день предоплата 1 числа, накладная 2
|
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Исчисление НДС до расчета скидки. АХ2012 | 3 | |||
Вопрос по НДС | 8 | |||
Расчет акциза и НДС при продаже | 1 | |||
Обработка вход. НДС | 6 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 |
|